近期,龙岩投资集团高度重视审计发现问题整改,多次召开专题会议逐条梳理分析,针对经营风险和管理缺漏印发修订了35项内控制度,扎实推进审计整改、促进企业健康发展。
2025年12月,龙岩市审计局对龙岩投资发展集团有限公司出具了其主要领导人员任期经济责任审计报告,报告指出该集团存在投资监管不到位、部分人员薪酬发放不合规、工程建设程序不规范、权属企业“两会一层”决策制度不完善等问题,其中一重要原因在于相关内控制度缺失或不够明确。对此,龙岩市审计局要求该集团认真分析审计发现问题的成因,商主管部门及时修订完善内部管理制度并严格执行。
投资集团对此高度重视,召开专题会议对审计发现问题进行分析研判,推动集团及权属企业出台修订了《投资管理办法(试行)》《工程建设管理办法》《借用人员管理办法(暂行)》《合同管理办法》《关于往来款项清理清收专项行动的实施方案》等35项制度,同时建立多个专业合作库,实现源头治理、堵塞漏洞,促进企业健康发展。
福建省龙岩市审计局