近期,龙岩市审计局指导龙岩市中医院审计科聚焦“无预算支出、超频次外出学习、合同与采购流程脱节”等风险高发事项或环节,提出内审数字化转型需求,积极推动该院行政办公信息系统升级改造。
一是增设内控功能。将执行标准嵌入业务办理流程,实时对照核查,从源头上防范资金使用风险。
二是强化风险预警。自动拦截不合规的业务处置申请并实时标识预警,实现业务办理动态监控,个别特殊事项启动专项审批程序。
三是优化审计流程。将审计需求融合到业务流程,实现内控溯源管理,审计时可通过事项编号名称等索引一键追溯全流程业务信息,便捷核查内控执行情况。
四是坚持数据赋能。建立数据中台,从传统的财务账表分析向综合业务协同的大数据分析转型。
通过增设多项内控和风险预警功能模块,不断优化审计流程和技术手段,全面提升合规性审查、内控管理和风险防范的精准度和时效性,将“事后整改”转向“事前预防、事中监控”,逐步形成动态跟踪机制,实现内审监督效能最大化,为医院管理提供更客观精准、实时有效的决策咨询支撑。
福建省龙岩市审计局